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时长:00:00更新时间:2023-10-07 22:02:59
账务处理如下:1、若本账户余额在借方,全部视同留抵进项税额,按借方余额数,借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记本科目。2、若本账户余额在贷方,且“应交税金——应交增值税”账户无余额,按贷方余额数,借记本科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。3、若本账户余额在贷方,“应交税金——应交增值税”账户有借方余额且等于或大于本账户贷方余额,按贷方余额数,借记本科目,贷记“应交税金——应交增值税”科目。即调减检查期“应交税金——应交增值税”账户的借方余额(留抵税额)。
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稽查补税如何账务处理相关信息
稽查补税如何账务处理相关问答
  • 稽查补税的账务处理

    对于稽查补税的账务处理,重要的是视同以前的业务按照正常税务规范进行,并增加本期的罚款和滞纳金处理.补税怎么做账?1、企业收到需要补税的通知时:借:以前年度损益调整 贷:应交税费--未交增值税(或应交所得税等科目)2、缴纳相关税费及滞纳金时:借:应交税费--未交增值税(或应交所得税等科目)营业外...
  • 税务疑难解决

    在税务疑难解决方面,我们中诚税科(上海)税务师事务所秉持专业、精准、高效的原则,为客户提供个性化的税务筹划与风险应对方案。遇到复杂的税务问题时,我们深入分析税法政策,结合客户的实际情况,提供合法合规的解决方案。我们的专业团队具备丰富的税务实践经验,能够迅速定位问题,提出切实可行的操作建议,帮助客户有效规避税务风险,实现税务合规和经济效益的双赢。中诚税科(上海)税务师事务所有限公司是一家专业为企业提供税务合规解决方案的服务商,主营业务为税务风险检测、税务争议解决、各类税务疑难处理等一站式综合税务咨询服务,目前,公司拥有一支由资深税务律师、税务系统退休专家、以及行业精英组...
  • 稽查补交的增值税会计上应该如何处理

    根据检查核实后一般纳税人当期全部的销项税额与进项税额(包括当期留抵税额),重新计算当期全部应纳税额,若应纳税额为正数,应当作补税处理,若应纳税额为负数,应当核减期末留抵税额。法律依据:《国家税务总局关于增值税一般纳税人发生偷税行为如何确定偷税数额和补税罚款的通知》(国税发[1998]66号)第...
  • 查补税如何做账

    税务机关在税务稽查中查补当年应纳税额,按常规办法进行会计处理时,借记有关科目;贷记“应交税金”科目。税务机关在年度税收汇算清缴中查补上年度及以前年度的税款时,通过“以前年度损益调整”科目处理:①查补以前年度应交的流转税、所得税,借记“以前年度损益调整”科目;贷记“应交税金——应交增值...
  • 税务稽查发现假票,需要补交税款,在会计上账务怎样处理?

    税务稽查发现假票,是需要补交税款的;账务处理如下:1、借:库存商品(假票商品最终进入哪个科目就借哪个科目)贷:应交税金-应交增值税(增值税检查调整)2、借:应交税金-应交增值税(增值税检查调整)贷:应交税金-未交增值税 3、借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 ...
  • 稽查补税的账务处理

    对于自查、稽查补税的账务处理,是视同以前的业务按照正常税务规范进行,并增加本期的罚款和滞纳金处理。假设查补收入和税金,(小企业会计准则可以计入当期损益),滞纳金可以计入当期的营业外支出或以前年度损益调整,确认销售收入,借:应收账款,贷:以前年度损益调整,应交税费—增值税检查调整,结转增值...
  • 税务稽查后,企业的账务该怎么处理

    发现的有关错误账务进行更正和调整.如果纳税人不进行账务调整,则可能造成重复征税问题,使纳税人的合法权益受到侵害.有鉴于此,企业在接受当地税务稽查部门稽查后,如果被税务稽查部门发现的错误账务,依照税收法律的规定,补交税款后,必须要对稽查发现的错误账务进行账务调整,以规避今后税务稽查机关又稽查发现后被重复补税的...
  • 补交的税费如何做账

    税务稽查工作属于事后监督,一般不检查当年的账务,根据征管法的规定,需要检查当年账务(调取账册的)需要设区的市、自治州税务机关的局长批准。如果属于自查补税的(没有行政处罚事项告知书、税务处理决定书、税务行政处罚决定书)借:相关费用、资产账户 贷:应交税费-应缴增值税(进项税额转出)借:应缴...
  • 稽查局查税 我司补缴税15942.8该怎么做账?

    一、查补税款的会计处理办法解析 《办法》规定,接受增值税稽查的企业如需补缴税款的,应设立“应交税金——增值税检查调整”专门帐户。该帐户属于调整类帐户,主要用途是对在税务稽查当中涉及的应交税金等有关帐户的金额进行调整。该帐户的贷方,记录应调减帐面进项税额或调增帐面销项税额和进项税额转出的数额;该帐户的...
  • 税务查账后要补缴的税款如何申报呢

    企业总部要在总局稽查局督导组的指导下,调整有关账务。补交增值税填写申报表有以下几种情况:1、税务稽查案件处理决定补交增值税,填写在申报表中的“纳税检查调整的销售额”栏、“纳税检查应补缴税额”和“本期入库查补税额”栏;2、自查补税,即纳税评估,补交的增值税按“税票”备注栏注明情况不同...
  • 税务稽查补缴以前年度的增值税如何填报增值税纳税申报表

    税务稽查补缴以前年度的增值税如何填报增值税纳税申报表 一、税务稽查补缴以前年度的增值税填报增值税纳税申报表时,将查增收入填在4栏或6栏(随填附表一),调减进项税填在附表二后计入14栏,应补税款填在16栏或22栏,已补税款填在37栏。 二、税务稽查补缴的账务处理: 国家税务总局关于印发《...
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